费用
本章是 Websoft9 费用报销指南。
费用类型
交通费
- 多人出行,需顺道拼车
- 市内出行以地铁(其他轨道交通)作为主要出行工具,辅助以公交或出租车,单次出租车费用不超过20元。
- 市内出行携带大量器材外出参展者,可以直接使用出租车
- 省内出差以高铁动车或火车为主要工具,不建议乘坐大巴。
- 省外出差以高铁或飞机为准,超过4个小时的高铁旅程,可以考虑飞机出行,但飞机票价不得高于高铁10%
- 出差达到外地城市之后,请先通过地铁或机场巴士转到目的地核心区域再乘坐出租车。
餐饮费
- 公司内部聚餐,人均不得超过60元
- 请客户(合作伙伴吃饭),人均不得超过200元
办公费
目前公司运作简单,所有不超过100元的费用报销,直接向商务人员处报销领取,包括:
- 卫生费
- 电话费(流量费)
- 市内交通费
- 办公用品费
- 云服务器充值
商务人员处每月初通过补充资金,保持有2000元可用于支配。
住宿
- 酒店(民宿)标准:不超过 250元/间/天,如有多名同事同行,请同一性别同事合租2-3人间住宿。从安全与卫生上考量,不允许低于200元以下的住宿,如果住宿费用超标的酒店,超过标准的部分需要自付。
出差补贴
由于出差有奔波劳累、思念家人之苦,故需发放补贴以便鼓励员工。不同的出差类型,对应的补贴不同:
出差类型 | 工作地点 | 时间区间 | 工作补贴 | 餐补 | 省外补贴 |
---|---|---|---|---|---|
销售 | 客户现场 | 去程车票开始--回程车票结束 | 100 | 0 | 50 |
售前 | 客户现场 | 去程车票开始--回程车票结束 | 100 | 0 | 50 |
售后交付 | 客户现场 | 入驻客户现场--离开客户现场(需客户签字的工作单) | 100 | 0 | 50 |
交流与培训 | 异地 | 去程车票开始--回程车票结束 | 0 | 80 | 0 |
异地办公 | 异地 | 去程车票开始--回程车票结束 | 0 | 50 | 0 |
补贴条款:
- 时间区间不足半天,以半天计;超过半天不足一天,以一天计
- 对于售后交付工作,如果客户提供免费就餐务必到客户处就餐。
- 对于不以项目销售或交付为目的活动,称之为“交流与培训”出差类型。例如:参展,行业峰会,培训等
- 对于到公司其他办公室进行办公的工作行为,称之为“异地办公”出差类型,例如:检查工作,集中开发
- 出差期间遇周末或法定节假日仍然正常上班,则视为加班,享受加班+出差补贴迭代计算
- 出差期间由于工作原因,周末需要留在异地但周末无工作任务的情况下,只可以申请非工作补贴
- 省外补贴即出差地点为省外的补贴
- 公司副总经理以上的管理层不允许申请补贴
- 被客户投诉工作态度(包括:作风懒散,态度粗暴,拒绝协作)有问题,取消出差期间的所有基本补贴
- 被客户投诉未经请假擅自离岗,取消出差期间的所有基本补贴
- 受培训的学员参与培训考试不达标者,取消所有补贴
奖励费
- 获得客户电话表扬,奖励 200 元
- 获得客户书面表扬(包括:邮件,感谢信,锦旗等类型),奖励500元
差旅费
出差可以报销的费用为:交通费和住宿费,并可以申请出差补贴,通过钉钉进行统一申请。
差旅费用在发工资时统一支付。
发票
- 报销原则上需要发票,如果由于某些特殊原因不方便提供发票,需要员工自行通过其他发票代替。
- 地铁、公交等小金额发票,不值得花时间去获取和保留,建议自行准备其他发票替代
- 替代发票不低于实际报销金额